Se sei titolare di una piattaforma o di un marketplace, potresti dover presentare i moduli fiscali 1099 all'IRS e alle autorità statali. Se sei una piattaforma responsabile della presentazione dei moduli 1099 per i tuoi account connessi, puoi creare, gestire, presentare e inviare tali moduli direttamente dalla Dashboard dei moduli 1099 della reportistica fiscale.
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Un modulo fiscale 1099 viene utilizzato per dichiarare diversi tipi di reddito e transazioni di pagamento. Ad esempio, un marketplace potrebbe emettere moduli 1099 per riepilogare i guadagni dei contrattisti indipendenti, mentre una piattaforma software per riassumere il volume di transazioni di pagamento dei clienti. Inoltre, devi presentare un modulo fiscale 1099 per ciascuna persona o attività da cui trattieni imposte, a prescindere dall'importo del pagamento.
Moduli 1099 comuni
Esistono diversi tipi di moduli fiscali 1099. Abbiamo incluso un riepilogo dei moduli più comuni che piattaforme e marketplace che utilizzano Connect dovrebbero prendere in considerazione. Ti consigliamo di rivolgerti a un commercialista per determinare i requisiti di reportistica e dichiarazione fiscale che ti riguardano.
Modulo |
Uso generico |
Requisiti per le tempistiche di invio |
Scadenza per la presentazione dei moduli fiscali 2024 all'IRS |
Scadenza per l'invio dei moduli fiscali 2024 ai destinatari |
Generalmente utilizzato per segnalare i compensi da lavoro non dipendente. |
31 gennaio 2025 |
31 gennaio 2025 |
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Generalmente utilizzato per dichiarare altre forme di reddito a fornitori di servizi o contrattisti indipendenti. |
L'account rispetta tutti i seguenti criteri per l'ultimo anno solare:
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28 febbraio 2025 in caso di presentazione in modalità cartacea |
31 gennaio 2025 |
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Generalmente utilizzato per dichiarare le transazioni di pagamento. |
L'account rispetta tutti i seguenti criteri per l'ultimo anno solare:
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28 febbraio 2025 in caso di presentazione in modalità cartacea |
31 gennaio 2025 |
*Prima del 2024, la soglia di riferimento per il modulo 1099-K si applicava agli account domiciliati negli Stati Uniti e con un volume lordo totale di 20.000 USD e 200 transazioni.
Sanzioni
Le sanzioni IRS, che vanno da 60 a 310 USD, possono essere applicate se:
- Non presenti un modulo di dichiarazione fiscale all'IRS entro la scadenza
- Non fornisci una dichiarazione al destinatario entro la scadenza
- Non riporti l'identificativo di un contribuente (TIN)
- Riporti un TIN non corretto
- Riporti informazioni non corrette
- Non fornisci al destinatario tutte le informazioni richieste
- Non usi l'invio elettronico all'IRS quando previsto
Possono essere applicate sanzioni più severe qualora esistano prove di inosservanza o negligenza intenzionale.
Questo articolo non rappresenta una consulenza legale né fiscale. In caso di domande o dubbi sulla reportistica fiscale, ti consigliamo di rivolgerti al tuo consulente fiscale.